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蒲县行政审批服务管理局2025年度部门预算公开

2025-04-09
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第一部分 单位概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算报表

一、2025年预算收支总表

二、2025年预算收入总表

三、2025年预算支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

六、2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

七、2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

八、2025年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

九、2025年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

十、2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

十一、2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、2025年项目支出预算表(本年预算)

十三、2025年项目支出预算表(上年结转)

第三部分  2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费增减变动原因说明

八、机关运行经费增减变动原因说明

九、政府采购情况

十、绩效管理情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、其他说明

    (一)政府购买服务指导性目录

二)其他

第四部分  名词解释


附件2

蒲县行政审批服务管理局

2025年度部门预算公开

第一部分 单位概况

一、本部门职责

    蒲县行政审批服务管理局贯彻落实党中央、国务院、省、市和县委、县政府关于行政审批工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是:

    (一)贯彻执行党中央、国务院、省、市关于行政审批、政务改革、政务服务、 政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及县委、县政府的决策部署。统筹推进全县政务服务、公共资源交易体系建设及政务改革和管理工作。

    (二)组织开展全县政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究,起草相关规范性文件,组织县、乡、村三级落实县委、县政府重要领域、关键环节重大政务改革举措。

    (三)负责推进全县政务服务体系和政务服务标准化建设,建立相应考核评价机制。优化简化线上线下政务服务流程,梳理编制公布政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单,规范政务服务行为。

    (四)推进县级相对集中行政许可权改革工作,实行“一枚印章管审批 ”。统一组织县直部门已划转行政审批事项涉及的现场勘验、技术论证、社会听证、联合审图、联合验收等工作。

    (五)组织推进全县行政审批制度改革具体工作,组织县级行政审批、政务服务事项的集中受理办理,实现“大厅之外无审批”。

    (六)统筹协调、指导、监督、推进全县公共资源交易工作,组织指导全县公共资源交易体系建设。统筹推进全县公共资源交易平台建设。编制全县公共资源交易、 政府采购目录。负责整合建设和管理全县统一的评标、评审、勘验等综合专家库。

    (七)组织制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准体系,清理规范中介服务事项和机构。建设全县中介服务网上交易平台,建立网络与实体相结合的“中介超市”,建设中介服务信用体系,做好中介服务管理、监督、考核工作。

    (八)统筹推进全县“互联网+政务服务 ”工作。统筹规划、负责建设、管理维护全县一体化在线政务服务平台。

    (九)拟定并组织实施全县政务大数据发展应用规划和政策措施,统筹实施县直部门政务信息化项目立项审核、建设运维、竣工验收的全流程监督管理,组织推进政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享,统一管理政务数据和政务信息系统建设资金,推动全县数字政府“一朵云、一张网、一平台、一系统、一城墙”建设。

    (十)统筹推进全县政务服务平台“互联网+监管 ”体系建设。负责整合各类监管信息资源,汇集全县各监管部门监管业务结果数据。负责对县政府有关部门及其所属单位开展行政审批、公共服务、公共资源交易等工作的行政效能监察和绩效考核。 承办、转办和督办行政审批、公共服务和公共资源交易相关投诉举报。

    (十一)负责县政务服务热线管理运行以及服务热线事项的督办、考核等工作。整合完善统一的县级政务咨询投诉举报平台,统筹推进政务服务热线网络体系建设。

    (十二)协调指导乡、村政务服务体系建设相关工作和产业集聚区的行政审批、公共服务工作。

    (十三)负责承担县人民政府优化营商环境相关职责,做好营商环境评价工作。

    (十四)与县委组织部(县委编办)有关职责分工。县委组织部(县委编办)负责组织建立和完善政府部门权责清单制度,统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度,具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作。

    (十五)职能转变。根据法律法规和有关规定,推行行政审批制度改革。负责行驶相对集中的县级行政审批职权。通过整合职责,推动“最多跑一次 ”“一次不用跑 ”改革,创新行政审批方式,提高审批质量和效率,不断优化办事创业和营商环境,促进投资创业快捷化、民生服务便利化、政府治理现代化。与划转事项监管部门之间建立审管衔接机制,签署审管衔接备忘录明晰职责界限。

    (十六)承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

蒲县行政审批服务管理局是蒲县人民政府组成工作部门,加挂县政务信息管理局牌子,正科级建制,单位性质为行政单位。内设10个股室,分别是:综合办公室、运行管理股、政务改革股、信息管理股、登记注册审批股、投资项目审批股、工程建设审批股、涉农事务审批股、社会民生审批股、审勘股。下属单位1个,为蒲县政务服务中心(政府采购中心)。2025年度部门预算由蒲县行政审批服务管理局局本级、蒲县政务服务中心这2个二级预算单位的预算组成。


第二部分 2025年部门预算报表

一、2025年预算收支总表

二、2025年预算收入总表

三、2025年预算支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

六、2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

七、2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

八、2025年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

九、2025年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

十、2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

十一、2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、2025年项目支出预算表(本年预算)

十三、2025年项目支出预算表(上年结转)


第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、 部门预算收支数据变动情况及原因

2025度蒲县行政审批服务管理局预算收入总计1,807.55 万元,其中:本年收入1,807.55万元,上年结转0万元,比上年增加13.00万元,增长0.72%,主要原因是工资基数、 保险基数、公积金基数增加,导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等在内的基本支出需求增加31.26万元,增长4.57%,相应的收入需求提升。本年部门预算支出总计1,807.55万元,其中:本年预算安排1,807.55万元,上年结转0 万元,比上年增加13.00万元,增长0.72%,主要原因是工资基数、保险基数、公积金基数增加,导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等在内的基本支出增加31.26万元,增长4.57%。

二、收入预算情况说明

2025年度蒲县行政审批服务管理局预算收入1,807.55万元,主要包括一般公共预算拨款收入1,807.55万元,占100.00%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%; 国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;单位资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

2025年度蒲县行政审批服务管理局支出预算1807.55万元,其中:基本支出715.4万元,占39.58%;项目支出1092.15万元,占60.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度蒲县行政审批服务管理局财政拨款收支总预算1,807.55万元。其中:一般公共预算拨款1,807.55万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。其中:当年拨款收入1,807.55万元,上年结转收入0万元。支出包括:一般公共服务支出1,638.38万元、社会保障和就业支出81.25万元、卫生健康支出31.09万元、住房保障支出56.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度蒲县行政审批服务管理局一般公共预算当年支出1,807.55万元,比上年增加13.00万元,增长0.72%。

(二)一般公共预算当年支出结构情况

2025年度蒲县行政审批服务管理局一般公共预算当年支出1,807.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支 出 1,638.38万元,占90.64%;社会保障和就业支出81.25万元 , 占4.50%;卫生健康支出31.09万元,占1.72%;住房保障支出56.83万元,占3.14%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度蒲县行政审批服务管理局一般公共预算安排基本支出715.40万元,其中:

人员经费660.95万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费54.45万元 ,主要包括:会议费、邮电费、印刷费、办公费、福利费、维修 (护)费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费等。

七、"三公"经费增减变动原因说明

本部门无“三公 ”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属局机关本级、县政务服务中心等2家行政、参公单位机关运行经费财政 拨款预算29.39万元,比2024年预算增加0.58万元,增长2.01%,原因是2025年残疾人就业保 障金比去年增加0.9万元,增长29.03%。

九、政府采购情况

2025年蒲县行政审批服务管理局政府采购预算总额804.81万元。其中:政府采购货物预算462.21万元、政府采购工程预算140.90万元、政府采购服务预算201.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金1807.55万元,其中基本支出715.4万元,项目支出1092.15万元;机关及下属预算单位共2个,其中1个单位(包括机关)编报了单 位整体绩效目标,涉及资金1807.55万元。

2、项目绩效目标

2025年蒲县行政审批服务管理局纳入绩效目标管理的二级项目17个,共计金额1,092.15 万元。其中:其他运转类项目7个,涉及金额327.47万元;特定目标类项目10个,涉及金额764.68万元。公开项目绩效目标17个,涉及项目金额1,092.15万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目7个,涉及项目金额327.47万元;特定目标类项目10 个,涉及项目金额764.68万元。

十一、 国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

截至2024年12月31 日,蒲县行政审批服务管理局共有公务用车编制0辆,实有0辆,其 中:领导用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术 用车0辆,事业单位业务用车0辆,其他公务用车0辆。

2、房屋情况:

截至2024年12月31 日,蒲县行政审批服务管理局使用的办公用房建筑总面积2724.8平方 米。

3、其他国有资产占有使用情况:

截至2024年12月31 日,蒲县行政审批服务管理局占有使用价值50万元(原值) 以上的通 用设备0台(套);蒲县行政审批服务管理局占有使用价值100万元(原值)以上的通用设备0 台(套)。

十二、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

见附表。

(二)其他

本部门无其他需要说明事项

第四部分 名词解释

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基 本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费, 党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、 收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款:包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

2025 年蒲县行政审批服务管理局部门项目支出绩效目标表.xls

蒲县行政审批局部门预算公开表.xlsx


  

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