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蒲县医疗集团黑龙关镇卫生院2024年度单位决算

2025-11-19
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第一部分概况

一、本单位职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗:常见病多发病护理;恢复期病人康复治疗与护理;预防保健;卫生技术人员培训;初级卫生保健规划实施;卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

本单位下设六个临床科室和六个辅助科室,分别为:内科、外科、妇科、儿科、中医科、体检科、理疗科、检验科、B超室、放射科、药房、手术室、公共卫生科、妇幼保健科、妇幼保健计划生育科、卫生监督协管室、防保科等。开放床位35张。

第二部分 2024年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,082.08万元,支出总计1,082.08万元。与上年相比,收入总计增加500.41万元,增长86.03%,支出总计增加500.41万元,增长86.03%。主要原因是本年度项目增加,分别是:根据临财社2023年148号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金对医疗专用材料增加1.31万元;根据晋财社2023年322号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算中央资金426.06万元;根据蒲财社〔2024〕3号医疗集团拨入工程款75万元;门诊及住院等事业收入增加8.67万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,047.22万元,其中:

财政拨款收入735.49万元,占比70.23%;

事业收入236.27万元,占比22.56%;

其他收入75.46万元,占比7.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,008.95万元,其中:

基本支出196.93万元,占比19.52%;

项目支出812.02万元,占比80.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计735.49万元,支出总计735.49万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加394.25万元,增长115.53%;财政拨款支出总计增加394.25万元,增长115.53%。主要原因是本年度项目增加,分别是:晋财社2023年322号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算中央资金426.06万元,购买医疗设备及办公设备资,蒲财社〔2024〕3号医疗集团拨入工程款75万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出735.49万元,占本年支出合计的72.90%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加395.69万元,增长116.45%。主要原因是本年度项目增加,分别是:晋财社2023年322号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算中央资金426.06万元,购买医疗设备及办公设备资,蒲财社〔2024〕3号医疗集团拨入工程款75万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出735.49万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)45.42万元,占比6.18%;

卫生健康支出(类)678.30万元,占比92.22%;

住房保障支出(类)11.77万元,占比1.60%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算622.06万元,支出决算735.49万元,完成年初预算的118.23%。其中:

社会保障和就业支出年初预算35.41万元,支出决算45.42万元,完成年初预算的128.27%,用于事业单位离退休人员6.33万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出15.78万元,死亡抚恤23.31万元。较上年决算增加13.93万元,增长44.24%,主要原因是本年度我单位退休人员1人死亡,发放死亡抚恤23.31万元。

卫生健康支出年初预算573.86万元,支出决算678.30万元,完成年初预算的118.20%,用于综合医院8.38万元,乡镇卫生院591.90万元,基本公共卫生服务70.88万元,事业单位医疗7.15万元。较上年决算增加385.60万元,增长131.74%,主要原因是本年度项目增加,分别是:晋财社2023年322号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算中央资金426.06万元,购买医疗设备及办公设备资,蒲财社〔2024〕3号医疗集团拨入工程款75万元。

住房保障支出年初预算12.79万元,支出决算11.77万元,完成年初预算的92.03%,用于住房公积金11.77万元。较上年决算减少3.85万元,下降24.65%,主要原因是本年度我单位退休一人,住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出196.93万元,其中:

人员经费196.93万元,主要包括基本工资61.78万元,津贴补贴21.92万元,奖金3.20万元,绩效工资43.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.78万元,职工基本医疗保险缴费7.02万元,其他社会保障缴费2.50万元,住房公积金11.77万元,抚恤金23.31万元,生活补助6.20万元,其他对个人和家庭的补助0.26万元;

公用经费0万元,主要包括本单位无公共经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车运行维护费支出;

公务接待费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元,出国(境)团组共0个,0人次。主要用于:本单位因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置支出0万元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于:本单位公务用车购置费支出。 

3、公务用车运行维护费支出0万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆,主要用于:本单位公务用车运行维护费支出。 

4、公务接待费支出0万元,共接待0批次,0人次。国内接待费0万元,共接待0批次,0人次,其中外事接待费0万元,共接待0批次,0人次,主要是本单位公务接待费支出;国(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要是本单位国(境)外接待费。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中:特种专业技术用车1辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于救护工作。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个,涉及资金429.578万元:2个项目自评等级为“优”。

(2)其他需要说明的事项 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年末结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附件:黑龙关卫生院2024年决算公开报表.xlsx


  

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