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蒲县纪检委2016年部门决算公开

2017-10-27    浏览:

   

    蒲县纪检委2016年部门决算公开

第一部分   单位概况

一、主要职能

  蒲县纪律检查委员会机关与蒲县监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和政府行政监察职能,在县委、县政府和市纪委、市监察委员会双重领导下开展工作,主要工作职责如下:

  (一)主管全县党的纪律检查和行政监察工作;对本县党的组织、党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和党内法规、制度的情况,对本县国家行政机关遵守和执行法律、法规及人民政府的决定、命令的情况进行检查。

  (二)协助县委、县政府管好党风、政风和行风,负责全县党风廉政建设及从源头上预防和治理腐败各项工作的组织协调;监督检查全县党风廉政建设责任制执行情况和领导干部廉洁从政情况;负责本县党风廉政巡察工作;组织、协调和监督检查本县政务公开工作。

  (三)受理对本县党组织、党员和国家行政机关、国家公务员及国家行政机关任命的其他人员违反党纪和行政纪律行为的控告、检举。

  (四)检查、处理本县党组织、党员违反党的章程及其他党内法规的案件;调查、处理本县国家行政机关、国家公务员及国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为。

  (五)受理本县党组织、党员和国家公务员及国家行政机关任命的其他人员不服党纪、行政处分的申诉和法律、法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

  (六)宣传党纪、行政纪律和党的纪律检查、政府行政监察工作的方针、政策;对本县党员、国家公务员及国家行政机关任命的其他人员进行遵纪守法、依法行政、廉政勤政的教育。

  (七)起草、制定本县党风廉政方面的政策规定和纪检监察方面的制度;组织开展党风、政风和行风情况调查研究。

  (八)检查、指导下级纪委的工作,帮助解决实际工作中的困难和问题;

  (九)指导全县纪检监察机构和队伍的建设;会同有关部门按干部管理权限对纪检监察干部的配备、调整、任免提出意见和建议;组织全县纪检监察干部的培训工作。

  (十)承办县委、县政府和上级纪委、监察委员会,交办的其他事项。

     二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,中共蒲县纪律检查委员会部门决算包括:中共蒲县纪律检查委员会本级决算、内设科室9个,其中有:办公室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、第一监察室、第二监察室、第三监察室、第四监察室,下属行政事业单位信息教育中心决算,下属单位巡察办.

第二部分2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

编制单位:纪检委

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2





























































本年收入合计


4,922,539.11

本年支出合计


4,911,651.11























































总计


4,922,539.11

总计


4,911,651.11


 

二、 收入决算表

 

 

 

编制单位:纪检委         

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7




合计

4,922,539.11

4,922,539.11






201

一般公共服务支出

4,854,309.11

4,854,309.11






20111

纪检监察事务

4,854,309.11

4,854,309.11






2011101

  行政运行

3,705,110.96

3,705,110.96






2011102

  一般行政管理事务

1,149,198.15

1,149,198.15






208

社会保障和就业支出

68,230.00

68,230.00






20805

行政事业单位离退休

68,230.00

68,230.00






2080501

  归口管理的行政单位离退休

68,230.00

68,230.00






 

三、支出决算表

编制单位:     金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,911,651.11

3,772,410.96

1,139,240.15




201

一般公共服务支出

4,843,421.11

3,704,180.96

1,139,240.15




20111

纪检监察事务

4,843,421.11

3,704,180.96

1,139,240.15




2011101

  行政运行

3,704,180.96

3,704,180.96

0.00




2011102

  一般行政管理事务

1,139,240.15

0.00

1,139,240.15




208

社会保障和就业支出

68,230.00

68,230.00

0.00




20805

行政事业单位离退休

68,230.00

68,230.00

0.00




2080501

  归口管理的行政单位离退休

68,230.00

68,230.00

0.00




























































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位:        金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

























本年收入合计


4,922,539.11

本年支出合计


4,911,651.11

4,911,651.11










































总计


4,922,539.11

总计


4,911,651.11

4,911,651.11


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

编制单位:    金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,911,651.11

3,773,340.96

1,149,198.15

201

一般公共服务支出

4,843,421.11

3,705,110.96

1,149,198.15

20111

纪检监察事务

4,843,421.11

3,705,110.96

1,149,198.15

2011101

  行政运行

3,704,180.96

3,705,110.96

0.00

2011102

  一般行政管理事务

1,139,240.15

0.00

1,149,198.15

208

社会保障和就业支出

68,230.00

68,230.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

68,230.00

68,230.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

68,230.00

68,230.00

0.00




































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

编制单位:                             金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,016,584.96

302

商品和服务支出

1,302,703.15

30101

基本工资

1,251,225.96

30201

办公费

279,877.00

30102

津贴补贴

1,344,744.00

30202

印刷费

108,231.00

30103

奖金

114,053.00

30206

电费

11,700.00

30107

绩效工资

266,562.00

30207

邮电费

18,742.00

303

对个人和家庭补助

300,870.00

30211

差旅费

129,190.00

30301

离休费

65,430.00

30213

维修(护)费

171,030.00

30305

生活补助

102,640.00

30214

租赁费

331,333.75

30314

采暖补贴

132,800.00

30216

培训费

14,448.00




30226

劳务费

37,050.00




30228

工会经费

60,500.00




30231

公务用车维护费

140,601.40




310

其他资本性支出

291,493.00




31002

办公设备购置

291,493.00































人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

编制单位:    金额单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、部门决算公开相关信息统计表

编制单位:



金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1



货物

2



工程

3



服务

4




二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

1

(二)参照公务员法管理事业单位

6


三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

5

1.部级领导干部用车

8


2.一般公务用车

9

3

3.一般执法执勤用车

10

2

4.特种专业技术用车

11


5.其他用车

12


(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13


(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14


注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

九、三公经费公开表

编制单位:


金额单位:元

项     目

2016年度预算数

2016年度决算数

(一)合     计



   因公出国(境)费用



   公务接待费



   公务用车购置及运行维护费



       其中:公务用车运行维护费

224,000.00

140,601.40

             公务用车购置



(二)相关统计数

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

────


  2.因公出国(境)人次数(人)

────


  3.公务用车购置数(辆)

────


  4.公务用车保有量(辆)

────

5

  5.国内公务接待批次(个)

────


  6.国内公务接待人次(人)

────


  7.国(境)外公务接待批次(个)

────


  8.国(境)外公务接待人次(人)

────


 

 

2016年度部门决算情况说明

 一、2016年度收入支出决算总体情况

     本年收入决算4922539.11元,本年支出决算4911651.11元,本年结余10888元.本年收入比上年减少765060.89元,减少13%,本年支出比上年减少775948.89元,比上年减少14%.减少原因本年在职人员调整和退休人员减少.

   二、2016年度财政拨款收支决算情况

       本年财政拨款收入决算4922539.11元,本年财政拨款支出决算4911651.11元,本年结余10888元.本年财政拨款收入比上年减少765060.89元,比上年减少13%.本年支出比上年减少775948.89元,比上年减少14%.减少原因本年人员调整和退休人员减少. 

    三、2016年度一般公共预算收支决算情况

    本年一般公共预算收入4922530.11元,支出决算4911651.11元,结余10888元.本年预算收入比上年入减少765060.89元,比上年减少13%,本年支出决算比上年减少775948.89元,比上年减少14%.

(一)、基本支出决算3772410.96元,比上年减少141089.04元,比上年减少27%,其中:机关在职人员工资3016584.96元,比上年减少1023015.04元,比上年减少25%,公用经费支出535996元,公用经费支出比上年增加147996元,比上年增加38%,离休人员工资65430元,采暖补贴132800元.资本性支出21600元.本年减少原因在职和退休人员调整所以工资部分减少,本年费用增加原因为新增巡察办工作经费。

(二)、项目支出决算1139240.15元,其中:各项项目费用支出766707.15元, 比上年增加335707.15元,77%,因本年增加巡察办费用.乡镇纪委及县直人员岗位津贴和第一支部书记工作经费102640元,资本性支出269893元。

(三)、本年度没有政府采购。

  四、2016年度“三公经费”支出情况

公务用车支出决算,其中:一般公务用车3辆,特种执法执勤车2辆,全年公务用车维护费140601.4元。比上年增加18901.4元,比上年增加16%,全年决算无因公出国出境及公务接待费用。

第四   名词解释

一、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,其中:用于机关人员工资支出和日常公务支出。

 三、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出,其中:用于乡镇纪委及县直人员岗位津贴支出,巡察办工作经费支出,第一支部书记工作经费支出,政务大厅服务中心专项费支出。

四、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

                                                                     

 

 


                                                                     2017 年10月27日

 

部门决算公开 附表.xls


 


  

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